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集團公司內部,固定資產轉讓,接收方賬務處理怎么做賬
按照原值,折舊,凈值記賬。
2023-09-19
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企業購買員工團體意外險計入什么科目?
給職工買的團體人身意外傷害保險怎樣入帳?完全可以
但注意福利費到年底不要超標員工意外險列入哪個科目好員工意外險列入哪個科目好
問:給職工交的意外傷害保險應計入哪個科
2023-09-19
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公司購買的樣品應怎樣做賬務處理
1 借:營業費用 貸:庫存商品 貸:應交稅費-應交增值稅:銷項稅 2
2023-09-19
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購買產成品做樣品怎么分錄
會計上的處理很簡單:借低值易耗品(或固定資產)-樣品貸庫存商品-XX產品但是稅務一定會調整:借低值易耗品(或固定資產)-樣品貸主營業務收入
2023-09-19
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購入樣品展示架入什么科目
購入樣品展示架可以計入“銷售費用”科目,會計分錄為: 借:銷售費用貸:庫存現金/銀行存款若金額較大,可計入“固定資產”科目,會計分錄為: 借:固定資產應
2023-09-19
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公司購進的樣品怎樣做會計分錄
企業購買樣品的會計分錄怎么作?購買后的樣品應做為存貨管理借:存貨---樣品貸:銀行存款(或其他相關科目)請問公司購買樣品怎樣會計處理?1、先進庫存。2、如果后來銷售了,那就結轉
2023-09-19
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運費未付怎么做賬
運費未付做賬根據收據做賬,計入到材料的成本中。但如果沒有發票入賬的成本不能稅前扣除,年終所得稅匯算清繳時要做納稅調整的。拓展資料:運費,是指在海上或者陸地運輸中,托運人、
2023-09-19
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公司用現金支付運費,怎么做會計分錄吖?如果少付啦呢?嘿,謝謝啦…
如果是單獨做賬,那么借:應付賬款貸:庫存現金如果是購買了貨物產生的運費,那么運費計入貨款,借:原材料 貸:庫存現金。
2023-09-19
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運費發票上的金額少于實際支付的金額怎么做分錄?收到運費發票金額是7830,實際現金支付7630
按實際金額做賬,請領導批上按7630元支付,就可入賬了,分錄為:借:相關科目7630貸:銀行存款(庫存現金)7630
2023-09-19
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少支付一部分運費,該如何處理?
直接做這樣一筆分錄借:銷售費用運輸費4185應交稅金-應交增值稅—進項350貸:應付賬款——運輸公司4500應交稅金——應交增值稅——進項稅
2023-09-19
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請問代收客戶的運費(數額較少)應如何作會計分錄?謝謝?
代收肯定是要付給別人的,不管金額大小。可以這樣做:借:現金或者銀行存款貸:其他應付款---代收運費付出時:借:其他應付款---代收運費貸:現金或者銀行存款
2023-09-19
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運費發票實付數少于票面數怎么做賬
借:營業費用-運費34526
2023-09-19
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公司如何填制利潤表?
為了分別年度,當年的利潤(或者虧損)都結轉到利潤表的利潤分配-未分配利潤。
當年利潤表的數字,從頭開始填,也就是說,你元月和二月以及三月的數字,是看本年利潤,和上年沒有關系了。
2023-09-19
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公司利潤表怎么填:
利潤表的編制說明 1.本表反映小企業在一定期間內實現利潤(虧損)的實際情況。 2.本表“本月數”欄反映各項目的本月實際發生數。在編制年度財務會計報告時,填列
2023-09-19
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利潤表怎么填?
一般企業:所得稅率25%,凈利潤=利潤總額-所得稅=利潤總額*(1-25%)微利企業
所得稅率20%,凈利潤=利潤總額-所得稅=利潤總額*(1-20%)
2023-09-19
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利潤表怎么填寫?
只要根據你的帳上實際情況填寫就可以了 借 貸 主營業務成本所得稅借 貸 這些數字都是你一個月的合計數
結轉后就可以按照這個憑證填寫損益表了,把收入,成本
2023-09-19
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怎么填制利潤表?
每月只發生管理費用,就把每月發生管理費用填入表格,按表格的要求計算得出利潤額。利潤是負的。。
2023-09-19
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利潤表怎么填啊
填寫利潤表,需要根據總賬里有關收入、成本和費用的明細科目當月的累計發生額填列。主營業務收入-主營業務成本-主營業務稅金及附加-營業費用-管理費用-財務費用+營業外收入-
2023-09-19
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旅游業小規模納稅人營改增差額征稅如何申報?
納稅申報資料包括納稅申報表及其附列資料和納稅申報其他資料兩類,納稅申報表及其附列資料為必報資料。(一)增值稅小規模納稅人納稅申報表及其附列資料包括:1
2023-09-08
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旅行社可以差額繳納增值稅嗎
財稅[2016]36號文規定,試點納稅人提供旅游服務,可以選擇以取得的全部價款和價外費用,扣除向旅游服務購買方收取并支付給其他單位或者個人的住宿費、餐飲費、交通費、簽證費、門
2023-09-08
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旅游業小規模納稅人營改增后差額征稅賬務該怎樣處理
財稅〔2016〕36號文附件二《營業稅改征增值稅試點有關事項的規定》明確:試點納稅人提供旅游服務,可以選擇以取得的全部價款和價外費用,扣除向旅游服務購買方收取并支付給其他單
2023-09-08
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某旅游公司為增值稅- -般納稅人,選擇差額計稅方法
增值稅發票也是發票的一種,具有增值稅一般納稅人資格的企業都可以到主管國稅部門申請領購增值稅發票,并通過防偽稅控系統開具。具有增值稅一般納稅人資格的企業可以憑增值稅發
2023-09-08
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小規模旅行社開:代訂車費或代訂票費,活動費,這些可以差額納稅嗎?
小規模旅行社開:代訂車費或代訂票費,活動費,這些可以差額納稅的,財稅[2016]36號文規定,試點納稅人提供旅游服務,可以選擇以取得的全部價款和價外費用,扣除向旅游服務購買方收取并支
2023-09-08
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旅游業增值稅差額征發票怎么開
增值稅普通發票。增值稅專用發票主要用于構成對方單位成本性方面的材料或服務項,稅款是轉以轉嫁出去的。
對方若是最終消費者的話,他就成了稅款的最終承擔者,不存在轉嫁稅款的
2023-09-08
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營業稅按照差額征收是什么意思?
營業稅是對在我國境內提供應稅勞務、轉讓無形資產或銷售不動產的單位和個人,就其營業額征收的一種稅。為公平稅負,避免重復征稅,營業稅稅收政策正由“全額征稅”向&l
2023-09-08
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