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哪些納稅人可以享受小微企業(yè)“六稅兩費(fèi)”減免政策?
按照政策規(guī)定,增值稅小規(guī)模納稅人、小型微利企業(yè)和個體工商戶等三類主體均可以申報享受...
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如何規(guī)定小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策
小微企業(yè)通過填寫納稅申報表 即可便捷享受優(yōu)惠政策,無需其他手續(xù) 小微企業(yè)應(yīng)準(zhǔn)確填報...
工程質(zhì)量事故如何處理
1、質(zhì)量事故發(fā)生后,總監(jiān)理工程師簽發(fā)《工程暫停令》。暫停有關(guān)部分的工程施工。耍求施工...
一般納稅人增值稅免稅怎樣填增值稅報表
1、企業(yè)發(fā)生免稅銷售收入,應(yīng)在增值稅納稅申報表主表的第8-10行(免稅貨物及勞務(wù)銷售額)填列申報。
2、銷售額應(yīng)換算為不含稅收入填報。(免稅不等于不征稅,是有稅款的,只是
2023-11-01
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免稅企業(yè)增值稅納稅申報表怎樣填寫
符合小微企業(yè)免征增值稅政策的免稅銷售額,應(yīng)填入《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)》第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”。個體工商戶和其他個人不填寫本欄次。符合小
2023-11-01
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增值稅減免稅申報明細(xì)表怎么填寫
1 解決方法:一般是由于納稅人《增值稅減免稅申報明細(xì)表》沒填造成。該表供當(dāng)期有減免稅的納稅人填報,簡單點(diǎn)說,主表第8欄或第23欄有值,則需填寫《增值稅減免稅申報明細(xì)表》
2023-11-01
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免稅貨物如何填列增值稅納稅申報表
出口貨物的銷售額應(yīng)填列申報表第8欄:“出口免稅貨物銷售額”。而申報表第6欄“免稅貨物及勞務(wù)銷售額”是填列《中華人民共和國增值稅暫行條例》第十五條
2023-11-01
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免稅小規(guī)模納稅人增值稅納稅申報表填寫方法
自己看那個申報表,其他的跟普通的填寫的是一樣的,上面有一行免稅金額,把那個填寫上就行了個人意見,僅供參考
2023-11-01
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個稅在哪申報
(一)在中國境內(nèi)有任職、受雇單位的,向任職、受雇單位所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申報。
(二)在中國境內(nèi)有兩處或者兩處以上任職、受雇單位的,選擇并固定向其中一處單位所在地主管稅務(wù)
2023-11-01
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個人所得稅網(wǎng)上申報流程
個人所得稅早就開始全員全額明細(xì)申報,我只知道深圳個稅網(wǎng)上申報,不過各地應(yīng)該都差不多。去易財(cái)稅個稅申報版面下載兩張EXCEL表格,一個是納稅人信息表,一個是工資表,按照里面的要
2023-11-01
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員工的個人所得稅網(wǎng)上申報的流程是如何?
北京地區(qū)公司報員工個稅需要兩個步驟。
1、在地稅的“納稅申報”中的“有稅申報”中申報個稅(如果沒有達(dá)到起征點(diǎn)的就不用再這里報)。
2、需要在地稅網(wǎng)上
2023-11-01
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3月底的勞務(wù)費(fèi)4月份發(fā),4月底的勞務(wù)費(fèi)也是4月份發(fā),個稅如何申報?
4月份發(fā)的其實(shí)是3月份的勞務(wù)費(fèi),正常的話4月底還會發(fā)4月份的勞務(wù)費(fèi),那3月份的這個勞務(wù)費(fèi)的個稅申報應(yīng)該什么時候報呢?——放在4月份里,在5月15日前申報。如果是5月份申
2023-11-01
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個人所得稅的申報流程?
個人所得稅申報流程一、在職職工、離退休職工個人所得稅申報流程:第一步:各院系財(cái)務(wù)人員根據(jù)教職工已簽收的酬金發(fā)放明細(xì)表填報在職職工、離退休人員個人所得稅明細(xì)申報匯總表
2023-11-01
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個人所得稅網(wǎng)上申報怎么申報???
你直接登上地稅網(wǎng),然后點(diǎn)“納稅申報”再輸入用戶名和密碼,注意:下面類別那里有一個普通用戶和一個個稅用戶,你要報個稅就點(diǎn)“個稅用戶”然后登陸,再點(diǎn)&ldquo
2023-11-01
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政府返還的土地出讓金如何進(jìn)行賬務(wù)處理?如何納稅?
1,一般在與政府簽訂的購?fù)恋睾贤蠒幸螅盏椒颠€的出讓金時,可計(jì)入“遞延收益”,此部分會計(jì)入利潤總額一并繳納企業(yè)所得稅。
2,對于土地,可以進(jìn)行資產(chǎn)評估,按評估價
2023-11-01
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土地出讓金返款如何入帳
借:銀行存款貸:遞延收益按土地的受益期進(jìn)行攤銷借:遞延收益貸:營業(yè)外收入
2023-11-01
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我單位購買土地地方財(cái)政返還了部分出讓金怎么入會計(jì)帳啊?土地正建廠房轉(zhuǎn)入在建工程嗎?
財(cái)政返還的土地出讓金,應(yīng)作為財(cái)政補(bǔ)貼,計(jì)入補(bǔ)貼收入;土地按照出讓金價格計(jì)入無形資產(chǎn),并按無形資產(chǎn)的規(guī)定期限進(jìn)行攤銷。
2023-11-01
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收到退還的土地出讓金怎么入賬
收到480萬元的款是補(bǔ)貼企業(yè),不能減少預(yù)付賬款,是營業(yè)外收入,是要交企業(yè)所得稅的,土地價值還是500萬元。
2023-11-01
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土地出讓金返還企業(yè)怎樣作稅務(wù)處理
借:銀行存款貸:補(bǔ)貼收入-土地出讓金返還
2023-11-01
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土地出讓金返還稅收應(yīng)該怎么處理
納稅人取得的返還土地出讓金或與土地出讓相關(guān)的獎勵款應(yīng)沖減取得土地使用權(quán)支付的金額。
2023-11-01
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防偽稅控開票系統(tǒng)維護(hù)費(fèi) 收到這張發(fā)票時該如何做帳。謝謝
因?yàn)槭欠纻味惪亻_票系統(tǒng)維護(hù)費(fèi),能全額抵減增值稅借:應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-抵免貸:庫存現(xiàn)金
2023-11-01
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防偽稅控開票系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi),該如何入賬
1、在購進(jìn)發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證的情況下,就是本月不交稅,也的做賬務(wù)處理,建議:借:管理費(fèi)用/辦公費(fèi)407元貸:現(xiàn)金(或銀行)407借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(減免稅)407貸:營業(yè)外收入/政府補(bǔ)助407月
2023-11-01
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企業(yè)支付防偽稅控開票系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)怎么做賬
企業(yè)支付防偽稅控開票系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)財(cái)務(wù)處理如下: 支付 借 貸 實(shí)際抵減稅款 借 (減免稅額) 貸 管理費(fèi)用是指企業(yè)行政管理部門為組織和管理生產(chǎn)經(jīng)營活
2023-11-01
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公司收到防偽稅控維護(hù)費(fèi)發(fā)票應(yīng)該怎樣做賬
根據(jù)《財(cái)政部國家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備和技術(shù)維護(hù)費(fèi)用抵減增值稅稅額有關(guān)政策的通知》(財(cái)稅[2012]15號),稅控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)可以全額抵扣,免稅額可以計(jì)入管理費(fèi)用。具
2023-11-01
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防偽稅控機(jī)維護(hù)費(fèi)抵扣如何入賬
我上半年做過,當(dāng)時咨詢了我們稅務(wù)局,這這么做的:交費(fèi)時:借:管理費(fèi)用貸:銀行存款抵扣進(jìn)項(xiàng)稅時:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金貸:營業(yè)外收入
2023-11-01
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防偽稅控開票系統(tǒng)的技術(shù)維護(hù)費(fèi),該如何入賬
1、按稅法有關(guān)規(guī)定,增值稅一般納稅人初次購買增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備支付的費(fèi)用以及繳納的技術(shù)維護(hù)費(fèi)允許在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減的,按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管
2023-11-01
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應(yīng)付賬款在借方表示什么
沒什么可參考的應(yīng)付賬款在借方表示企業(yè)付款金額大于發(fā)票入賬金額來發(fā)票的時候,借:原材料進(jìn)項(xiàng)稅貸:應(yīng)付賬款付款的時候,借:應(yīng)付賬款貸:銀行存款所以說,應(yīng)付賬款貸方表示增加,借方表示
2023-11-01
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應(yīng)付賬款的借貸方表示什么意思?
應(yīng)付賬款就是與購貨業(yè)務(wù)有關(guān)的欠款。貸方是應(yīng)付款的增加,借方是應(yīng)付款的減少。比如,你公司是一般納稅人,本月你公司從A公司購入商品一批,貨已入庫,貨款總價10000元,但是你公司未付
2023-11-01
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